剧情简介

从(cóng )案情的表(biǎo )面来看,这起大劫案暴露了公司内部控(kòng )制存在的漏(🔀)洞(dòng )和管理缺陷。首先,公司(sī )财务部(🖌)未(wèi )能建立(lì )有(🕹)效的审计制度,审(shěn )计师(⏩)在日常工作(🖼)中未足够(gòu )重(🎗)视(🖥)数据的异(yì )常情况,导致(zhì )了案件的长时(shí )间被(bèi )掩盖(gài )。其次,公司财务部的操作(zuò )系统并(bìng )未(wèi )设立足够的权(quán )限和(hé )限制,使得犯(fàn )案者可以随意操作转账行为。此外,相关部(bù )门的人员调动和安排并未经过(guò(😀) )充分审查,存在安(ān )全隐患。可以说,这起案(😞)件凸显了(🛎)(le )公(gōng )司内部(🆙)监督机(👠)制的缺陷和管理不善的现(xiàn )象。

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