剧情简介

为(wé(🐰)i )了避免类(⛎)似案(àn )件再次(cì )发生,我(🔏)们(men )有必要对公(🏬)司的内部控制及(jí )管理进行提升和(hé )完善。首先,公司应当建立起完(wán )善的审计制度,确保审计师(shī )在工(🕖)作中能够及时发(fā )现和报告异常情况。此(cǐ )外,公(gōng )司应建立健全(quán )的内部(bù )审计部门(mén ),定(😐)期对各个(🌧)部门的(🏪)财务报表进行监督(dū )和审(🔲)查(chá )。此举可以有效防止类似案(àn )件的发生,并从根源(yuán )上保证公司(sī )财务安(ān )全。

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